- 매출, 영업이익, 순이익 모두 전 분기 대비 증가
- 고부가가치 제품 비중 확대와 성공적인 미세공정 전환으로 견고한 이익 창출
- 2011년 1분기 연결기준 경영실적
- 매출액 2조7천9백3십억 원, 영업이익 3천2백3십억 원(영업이익률 12%) 순이익 2천7백4십억 원

 

하이닉스반도체(대표: 권오철(權五哲), www.hynix.co.kr)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 2011년 1분기 연결기준 실적이 제품 가격 하락과 불확실한 시장 환경에도 불구하고 매출과 영업이익, 순이익 모두 전 분기 대비 증가했다고 밝혔다. 

 

1분기 매출은 2조7천9백3십억 원을 기록해 전 분기 2조7천5백1십억 원 대비 2% 증가했다. 영업이익은 3천2백3십억 원을 기록해 전 분기 2천9백4십억 원 대비 10% 증가했으며, 영업이익률도 1% 포인트 증가한 12%를 기록했다. 순이익은 이자 비용 등으로 2천7백4십억 원을 기록해 소송비용 등이 발생했던 전 분기 3백억원 대비 8배 이상 증가했다.

 

하이닉스는 지난 1분기 동안 D램 가격의 약세가 지속됐고 거시적으로는 중동 사태 등에 따른 세계 경제 불확실성에도 불구하고, 확고한 기술 및 제품경쟁력으로 제품 출하량 증가, 고부가가치 제품 비중 확대, 원가 절감 등으로 매우 견조한 경영실적을 달성할 수 있었다고 설명했다.

 

1분기 출하량은 D램 및 낸드플래시 모두 전 분기 대비 15%씩 증가했다. 평균판매가격은 D램의 경우 13% 하락했으며, 낸드플래시는 전분기와 동일한 수준을 유지했다.

 

하이닉스는 모바일 애플리케이션, 고성능 서버 등과 같이 급성장하고 있는 시장에 적극 대응할 수 있도록 고부가가치 제품 비중을 더욱 확대할 예정이다. 또한 순조로운 미세공정 전환을 통해 차별화된 기술경쟁력으로 질적인 성장을 지속적으로 추구할 계획이다.

 

D램의 경우 40나노급 비중을 1분기 말 55%에서 2분기 말 60% 수준으로 확대할 계획이다. 1분기에 양산을 시작한 30나노급 제품도 올해 연말까지 비중을 40% 수준으로 확대한다는 계획이다. 한편 모바일•그래픽•서버용D램 등 고부가가치 제품 비중은 1분기 기준으로 70% 수준에 도달했으며, 2분기에는 70% 중반까지 확대할 계획이다.

 

낸드플래시 역시 20나노급 비중을 1분기 말 40%에서 2분기 말 50% 중반까지 확대할 예정이다. 또한 차세대인 20나노 제품도 계획대로 하반기에 양산을 시작해 경쟁력을 한층 강화시킬 계획이다.

 

한편 2분기 시장 전망으로는 스마트폰, 태블릿PC 등의 신제품 출시에 따라 수요는 증가하는 반면, 일본 지진에 따른 영향 등으로 공급 증가는 제한되어 있어 단기적으로는 안정적인 흐름이 지속될 것으로 전망했다. 하지만 일본 지진의 영향이 장기화될 경우, 세계 IT 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 예의 주시하고 있다고 덧붙였다.

 

 

■ 2017년 3분기 경영실적 비교표 (K-IFRS 기준)

IFRS적용 연결기준 2011년 1분기 2010년 4분기 대비 2010년 1분기 대비
4분기 증감률 1분기 증감률
매출액 2,793 2,751 2% 2,824 -1%
영업이익 323 294 10% 742 -56%
영업이익률 12% 11% 1%p 26% -14%p
당기순이익 274 30 812% 808 -66%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용해 작성되었습니다.
※ 同 실적 발표자료는 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

 

2011년 4월 28일(木)
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